12月10日,浙江证监局公布了一则关于对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定,因瑞华在执业杭州天目山药业股份有限公司2018年年报审计项目和内控审计项目时,存在未识别出公司内控存在重大缺陷,未合理评价识别出的内控缺陷,内控审计报告意见类型不恰当,未实施充分程序识别出应披露的重大期后事项,其他内控程序执行不到位等五大问题。
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