据中国证券业协会官网消息,为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计质量,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力,促进证券行业高质量可持续发展,中国证券业协会(以下简称“协会”)制定发布《证券公司内部审计指引》(以下简称《内审指引》)。《内审指引》广泛征求了行业机构和监管部门意见,并进行修改完善。
《内审指引》强化了党对证券公司内部审计工作的领导,在证券公司内部审计工作实践的基础上,明确证券公司内部审计范围,规定内部审计组织架构,规范内部审计工作流程,加强内部审计结果运用,进一步推动证券公司建立健全内部审计制度,完善内部审计监督体系,加强内部审计人员队伍建设,提高内部审计工作效能。考虑到证券公司按照《内审指引》健全组织架构、完善制度机制需要一定时间,《内审指引》设置了过渡期,自2024年1月1日起正式实施。
下一步,协会将在中国证监会的指导下,持续引导证券公司加强内部审计工作,充分发挥内部审计监督职能,提升证券行业公司治理能力,推动行业高质量发展,进一步提升服务实体经济质效。
中国证券业协会发布《关于境外证券专业人才从业特别程序有关安排的通知》,在全国推广境外证券专业人才从业特别程序。
在标准化支撑作用更加显著方面,以标准化支撑行业数字化转型和资本市场数据要素化,推动建成资本市场高质量发展标准体系。
未来证监会将进一步优化完善互联互通机制,推动引入大宗交易机制并支持更多产品纳入沪深港通标的。
截至发稿,华创云信涨停,太平洋、信达证券、首创证券、哈投股份等跟涨。
近期,多数省市披露的2022年财政审计报告,透露哪些经济修复微观症结、有何应对举措?